当前位置: 就业政策
上海市就业促进中心 2016 年度决算
第一部分 上海市就业促进中心概况 一、主要职能 (一)贯彻执行国家和本市有关公共就业服务管理的法 律、法规、规章和方针、政策。 (二)承担本市公共就业服务机构人员培训、业务指导和 就业服务宣传工作。参与本市就业专项资金预算、决算草案编 制及核拨工作。 (三)协助做好本市劳动力资源管理工作,指导开展劳动 力资源调查统计,掌握劳动者就业、失业变化情况。 (四)组织开展本市职业介绍和指导工作,负责全市公益 性职业介绍机构布点、劳动力供需信息发布等工作;协调开展 本市创业服务和就业援助工作。 (五)承担本市失业保险基金预算、决算草案编制,对失 业保险基金使用情况进行统计分析和检查监督。负责本市失业 保险待遇支付工作。 (六)受上海市人力资源和社会保障局委托,承担本市国 (境)外人员来沪就业申请受理、发证等工作。负责本市外地 来沪人员就业管理工作。 (七)组织指导本市职业培训工作,促进各类职业培训机 构(项目)开展职业教育和培训,进一步完善本市公共实训体 2 系。 (八)承办上海市人力资源和社会保障局交办的其他事 项。 二、机构设置 上海市就业促进中心设 8 个内设机构,内设机构规格为相 当于副处级。 (一)办公室(财务处) (二)职业介绍处 (三)就业统计分析处 (四)来沪人员就业处 (五)创业指导处 (六)失业保险业务处 (七)职业培训处(公共实训处) (八)国(境)外人员就业处 按照有关规定设置纪检监察机构。 3 第二部分 上海市就业促进中心 2016 年度决算表 2016 年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 28,122.33 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 36,111.50 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 34,220.17 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 27,039.64 九、医疗卫生与计划生育支出 311.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 812.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 62,342.50 本年支出合计 64,275.75 用事业基金弥补收支差额 81.67 结余分配 年初结转和结余 11,658.50 年末结转和结余 9,806.93 总计 74,082.68 总计 74,082.68 4 2016 年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 行 号 功能分类科 目编码 科目名称 类 款 项 1 合 计 62,342.50 28,122.33 34,220.17 2 205 教育支出 34,125.36 34,125.36 3 205 08 进修及培训 34,125.36 34,125.36 4 205 08 03 培训支出 34,125.36 34,125.36 5 208 社会保障和就业支出 27,092.53 26,997.72 94.81 6 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,143.39 6,142.82 0.57 7 208 01 01 行政运行 0.23 0.23 8 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 6,143.16 6,142.58 0.57 9 208 05 行政事业单位离退休 390.59 390.59 10 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.38 376.38 12 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63 13 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.48 3.48 14 208 07 就业补助 20,558.55 20,464.31 94.23 15 208 07 12 高技能人才培养补助 300.00 300.00 5 16 208 07 99 其他就业补助支出 20,258.55 20,164.31 94.23 17 210 医疗卫生与计划生育支出 311.85 311.85 18 210 05 医疗保障 311.85 311.85 19 210 05 01 行政单位医疗 311.73 311.73 20 210 05 02 事业单位医疗 0.11 0.11 21 221 住房保障支出 812.76 812.76 22 221 02 住房改革支出 812.76 812.76 23 221 02 01 住房公积金 255.89 255.89 24 221 02 03 购房补贴 556.87 556.87 6 2016 年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 行 号 功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 1 合 计 64,275.75 5,157.02 59,118.72 2 205 教育支出 36,111.50 36,111.50 3 205 08 进修及培训 36,111.50 36,111.50 4 205 08 03 培训支出 36,111.50 36,111.50 5 208 社会保障和就业支出 27,039.64 4,032.41 23,007.23 6 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,224.49 3,655.92 2,568.56 7 208 01 01 行政运行 0.23 0.23 8 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 6,224.26 3,655.69 2,568.56 9 208 05 行政事业单位离退休 390.59 376.49 14.11 10 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 11 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.38 376.38 12 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63 13 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.48 3.48 14 208 07 就业补助 20,424.55 20,424.55 7 15 208 07 12 高技能人才培养补助 300.00 300.00 16 208 07 99 其他就业补助支出 20,124.55 20,124.55 17 210 医疗卫生与计划生育支出 311.85 311.85 18 210 05 医疗保障 311.85 311.85 19 210 05 01 行政单位医疗 311.73 311.73 20 210 05 02 事业单位医疗 0.11 0.11 21 221 住房保障支出 812.76 812.76 22 221 02 住房改革支出 812.76 812.76 23 221 02 01 住房公积金 255.89 255.89 24 221 02 03 购房补贴 556.87 556.87 8 2016 年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性 基金预 算财政 拨款 一、一般公共预算财政拨款 28,122.33 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 26,957.96 26,957.96 九、医疗卫生与计划生育支出 311.85 311.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 812.76 812.76 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 28,122.33 本年支出合计 28,082.57 28,082.57 年初财政拨款结转和结余 5.30 年末财政拨款结转和结余 45.06 45.06 一般公共预算财政拨款 5.30 政府性基金预算财政拨款 总计 28,127.63 总计 28,127.63 28,127.63 9 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 行 号 功能分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 1 合 计 28,082.57 5,083.47 22,999.10 2 208 社会保障和就业支出 26,957.96 3,958.86 22,999.10 3 208 01 人力资源和社会保障管理事务 6,142.82 3,582.37 2,560.44 4 208 01 01 行政运行 0.23 0.23 5 208 01 11 公共就业服务和职业技能鉴定机构 6,142.58 3,582.14 2,560.44 6 208 05 行政事业单位离退休 390.59 376.49 14.11 7 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 0.11 0.11 8 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.38 376.38 9 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.63 10.63 10 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 3.48 3.48 11 208 07 就业补助 20,424.55 20,424.55 12 208 07 12 高技能人才培养补助 300.00 300.00 13 208 07 99 其他就业补助支出 20,124.55 20,124.55 14 210 医疗卫生与计划生育支出 311.85 311.85 15 210 05 医疗保障 311.85 311.85 16 210 05 01 行政单位医疗 311.73 311.73 17 210 05 02 事业单位医疗 0.11 0.11 18 221 住房保障支出 812.76 812.76 19 221 02 住房改革支出 812.76 812.76 20 221 02 01 住房公积金 255.89 255.89 21 221 02 03 购房补贴 556.87 556.87 10 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目 编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3,190.10 3,190.10 301 01 基本工资 525.19 525.19 301 02 津贴补贴 1,341.30 1,341.30 301 03 奖金 338.18 338.18 301 04 其他社会保障缴费 271.83 271.83 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 3.13 3.13 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 302.38 302.38 301 09 职业年金缴费 11.03 11.03 301 99 其他工资福利支出 397.06 397.06 302 商品和服务支出 1,017.73 1,017.73 302 01 办公费 28.11 28.11 302 02 印刷费 302 03 咨询费 9.80 9.80 302 04 手续费 0.13 0.13 302 05 水费 9.38 9.38 302 06 电费 96.58 96.58 302 07 邮电费 45.28 45.28 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 322.04 322.04 302 11 差旅费 20.82 20.82 302 12 因公出国(境)费用 91.65 91.65 302 13 维修(护)费 13.52 13.52 302 14 租赁费 104.42 104.42 302 15 会议费 5.26 5.26 302 16 培训费 302 17 公务接待费 6.49 6.49 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 38.57 38.57 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 41.89 41.89 302 29 福利费 50.06 50.06 302 31 公务用车运行维护费 7.16 7.16 302 39 其他交通费用 94.25 94.25 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 32.32 32.32 303 对个人和家庭的补助 819.15 819.15 303 01 离休费 303 02 退休费 0.11 0.11 303 03 退职(役)费 303 04 抚恤金 11 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 2.28 2.28 303 11 住房公积金 255.89 255.89 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 559.97 559.97 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.91 0.91 310 其他资本性支出 56.48 56.48 310 02 办公设备购置 56.48 56.48 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出 合计 5,083.47 4,009.25 1,074.21 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经 合计 费决算数 因公出国(境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 预算数 决算数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 预 算 数 决 算 数 预算 数 决算 数 预算 数 决算 数 1,074.21 113.43 105.29 92.58 91.65 13.5 7.16 13.5 7.16 7.35 6.49 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 行 号 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 注:上海市就业促进中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 12 第三部分 上海市就业促进中心 2016 年度决算情况说明 一、关于上海市就业促进中心 2016 年度收入支出总体情况 说明 上海市就业促进中心 2016 年度收入总计为 74,082.68 万 元、支出总计为 74,082.68 万元。与 2015 年度相比,收入、支 出总计各增加 30,200.37 万元。主要原因:因政策调整;行政 事业单位职业年金缴费;地方教育附加专项资金收支增加等。 二、关于上海市就业促进中心 2016 年度收入决算情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度收入合计 62,342.50 万元, 其中:财政拨款收入 28,122.33 万元,占 45.11%;其他收入 34,220.17 万元,占 54.89%。 三、关于上海市就业促进中心 2016 年度支出决算情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度支出合计 64,275.75 万元, 其 中 : 基 本 支 出 5,157.02 万 元 , 占 8.02% ; 项 目 支 出 59,118.72 万元,占 91.98%。 四、关于上海市就业促进中心 2016 年度财政拨款收入支出 总体情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度财政拨款收支总决算 28,127.63 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增 加 7,376.74 万元,增长 35.55%。主要原因:因政策调整;行 政事业单位职业年金缴费;根据财政要求部分促进就业专项资 金由 2015 年动用历年结余,2016 年调整为财政拨款,增加财 政拨款收支。 五、关于上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政 拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。 13 上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 28,082.57 万元,占本年支出合计的 43.69%。与 2015 年度相 比,一般公共预算财政拨款支出增加 7,687.61 万元,增长 37.69%。主要原因:因政策调整;行政事业单位职业年金缴 费;根据财政要求部分促进就业专项资金由 2015 年动用历年结 余,2016 年调整为财政拨款,增加财政拨款收支。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 28,082.57 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 (类)26,957.96 万元,占 96%;医疗卫生与计划生育支出 (类)311.85 万元,占 1.11%;住房保障支出(类)812.76 万 元,占 2.89%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 年初预算为 29,626.18 万元,支出决算为 28,082.57 万元,完 成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因:促进就 业专项资金政策调整使部分政策性补贴支出减少。其中: 1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)行政运行(项)0.23 万元。主要用于本单位的部分基 本支出。年初预算为 7.02 万元,支出决算为 0.23 万元,完成 年初预算的 3.28%。决算数小于预算数的主要原因:养老保险 制度改革科目调整、公用经费节约使用等因素减少支出。 2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事 务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)6,142.58 万 元。主要用于本单位公共就业服务方面的支出。年初预算为 6,914.08 万元,支出决算为 6,142.58 万元,完成年初预算的 88.84%。决算数小于预算数的主要原因:因养老保险制度改革 14 科目调整,以及因政策、工作计划变动,部分项目预算有所调 整,支出减少。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)0.11 万元。主要用于本单位 开支的离退休经费。年初预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 100%。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)376.38 万元。主要 用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保 险费支出。无年初预算,支出决算为 376.38 万元。决算数大于 预算数的主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革科目调 整,增设“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.63 万元。主要用于 机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 无年初预算,支出决算为 10.63 万元。决算数大于预算数的主 要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,增加单位职业年 金缴费支出。 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项)3.48 万元。主要用于本单 位其他离退休方面的支出。年初预算为 3.48 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 100%。 7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才 培养补助(项)300 万元。主要用于高技能人才培养支出。无 年初预算数,决算支出为 300 万元。决算数大于预算数的主要 原因:是按支出用途进行科目调整导致的。 8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补 15 助支出(项)20,124.55 万元。主要用于本单位其他促进就业 专项经费支出。年初预算数为 22,240.74 万元,支出决算为 20,124.55 万元,完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数 的主要原因:因促进就业政策调整使部分政策性补贴支出减少 及科目调整等因素。 9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单 位医疗(项)311.73 万元。主要用于本单位参公人员缴纳的医 疗保险费等方面的支出。年初预算为 313.30 万元,支出决算为 311.73 万元。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交 制度改革,参公单位医疗保险缴费下降等减少支出。 10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业 单位医疗(项)0.11 万元。主要用于本单位事业人员缴纳的医 疗保险费等方面的支出。年初预算为 0.86 万元,支出决算为 0.11 万元。决算数小于预算数的主要原因:因社会保险缴交制 度改革,事业单位医疗保险缴费下降等减少支出。 11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)255.89 万元。主要用于本单位缴纳的住房公积金。年初 预算为 146.61 万元,支出决算为 255.89 万元。决算数大于预 算数的主要原因:因政策调整。 12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项)556.87 万元。主要用于住房改革后用于住房补贴的支 出。无年初预算,支出决算为 556.87 万元。决算数大于预算数 的主要原因:因政策调整。 六、关于上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政 拨款基本支出决算情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 5,083.47 万元,包括人员经费 4,009.25 万元,公用经费 16 1,074.21 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 3,190.10 万元,主要用于:基本工资、 津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单 位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。 2、商品和服务支出 1,017.73 万元,主要用于:办公费、 咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因 公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接 待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、对个人和家庭的补助支出 819.15 万元,主要用于:退 休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的 补助支出等。 4、其他资本性支出 56.48 万元,主要用于办公设备的购 置。 七、关于上海市就业促进中心 2016 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 上海市就业促进中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出 年初预算为 113.43 万元,支出决算为 105.29 万元,完成预算 的 92.82%,其中:因公出国(境)费决算为 91.65 万元,完成 预算的 99%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.16 万 元,完成预算的 53.04%;公务接待费支出决算为 6.49 万元, 完成预算的 88.30%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因:例行节约,压缩三公经费开支。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度 减少 5.03 万元,降低 4.56%,其中:因公出国(境)费支出决 算减少 0.98 万元,降低 1.06%;公务用车购置及运行维护费支 17 出决算减少 2.72 万元,降低 27.53%;公务接待费支出决算减 少 1.32 万元,降低 16.90%。因公出国(境)费支出与去年比 基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 例行节约,压缩公务用车购置及运行维护费开支。公务接待费 支出减少的主要原因是例行节约,压缩公务接待费开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 91.65 万元,占 87.05%;公务用车购置及运 行维护费支出决算 7.16 万元,占 6.80%;公务接待费支出决算 6.49 万元,占 6.15%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 91.65 万元。全年安排因公出国 (境)团组 3 个、累计 18 人次。主要用于安排本单位及下属区 县就促中心人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、 境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训 费、伙食补助费、公杂费等支出。 2、公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元。其中: 2016 年度本单位无公务用车购置数 公务用车运行维护支出 7.16 万元。主要用于,安排公务文 件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。2016 年,本单位开支财政拨款的公务 用车保有量为 5 辆。 3、公务接待费支出 6.49 万元。其中: 国内公务接待支出 6.49 万(无外宾接待支出)。主要用 于,安排政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展 业务所需交通费、伙食费等支出。国内公务接待 21 批次、累计 3,782 人次。 八、关于上海市就业促进中心 2016 年度政府性基金预算财 18 政拨款支出决算情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市就业促进中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况。 2016 年度上海市就业促进中心机关运行经费支出 1,074.21 万,比 2015 年度减少 188.09 万元,降低 14.90%。主要原因社 会保险缴费制度改革、以及压缩日常公用经费支出等。 (二)政府采购支出情况。 2016 年度本单位政府采购金额(以合同签订为准) 13,638.44 万元,其中:货物采购金额 4,779.92 万元、无工程 采购、服务采购金额 8,858.52 万元。 2016 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算金 额,无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。在其他政府 采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 10,580.67 万元。 (三)国有资产占用情况。 截至 2016 年 12 月 31 日,上海市就业促进中心共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),无单位价值 100 万元以上的专用设备。 (四)预算绩效管理情况。 上海市就业促进中心 2016 年绩效管理工作开展情况如下: 制度建设情况主要是执行上级预算绩效管理制度;工作机制建 设情况主要是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟 19 踪工作,落实评价结果整改,将预算编制、预算调整、政府采 购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合。绩效评价开展 情况:2016 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 3,449 万元,平均得分 89.36 分。绩效评级为“良”。具体项目 的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。 绩效评价结果信息表 项目名称 信息技术实验试制平台项目 预算金额 3,449 万元 评价分值 89.36 分 评价结论 良 主要绩效 项目实施效果较好,创业团队成功创业数逐年增 长,创业团队对项目满意度较高。 存在问题 部分资金使用与项目预算批复不相符,对资金运 行的控制措施不够到位,在项目效果的跟踪机制 方面不够完善。 整改建议 进一步加强对资金使用的监督管理,确保资金使 用符合预算批复的用途;委托专业的第三方机 构,对项目实施效果进行跟踪评价。 整改情况 加强财务监督管理,制定完整的资金的监控措 施,在项目实施中加强对资金支出的财务检查。 加强对项目建设中第三方投资监理的沟通、协 调、监督和指导,提高预算编制合理性。 第四部分 名词解释 上海市就业促进中心 2016 年度决算无名词解释。
我的网站 | 政府网站标识码:3100000115
地址:上海市世博村路300号 | 沪公网安备:31011502006427
维护及技术支持:上海市人力资源和社会保障信息网